ANA PAULA DA SILVA MACIEL

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE004160

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. BARRA DO CORDA-SAO LUIS. 29/05/2019

66,50 66,50 66,50
2019NE004161

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. BARRA DO CORDA-SAO LUIS. 29 E 30/04/2019

133,00 133,00 133,00
2019NE004162

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. SAO LUIS. BARRA DO CORDA. 26/04/2019

66,50 66,50 66,50
2019NE004315

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE BARRA DO CORDA-SAO LUIS. 17/05/2019

66,50 66,50 66,50
2019NE006676

Dt. Emissão:
Descrição: empenho rerf diarias de barra do corda/sao luis no dia 27/08/2019

66,50 66,50 66,50
Totais: 399,00 399,00 399,00

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