SONIA DA SILVA SOUSA

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE001719

Dt. Emissão:
Descrição: pag.ref.diarias

612,00 612,00 612,00
2019NE001721

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para presidente dutra-ma, de 02.09 a 05.09.2019

612,00 612,00 612,00
2019NE001853

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís-ma/goiânia-go, período de 01 a 10/10/2019

3.470,00 3.470,00 3.470,00
2019NE002072

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/santa inês-ma, período de 13 a 16/11/2019.

612,00 612,00 612,00
2019NE002381

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias para pedreiras-ma, de 12.08 a 1.6.08.2019

765,00 765,00 765,00
2019NE002631

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de diarias

1.735,00 1.735,00 1.735,00
Totais: 7.806,00 7.806,00 7.806,00

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