Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000414
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO/MA__PERÍODO: 18 A 19/03/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 136/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER. |
530,00 | 530,00 | 530,00 |
2019NE000910
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO BENTO - MA__PERÍODO: 08 A 10/05/2019__QUANTIDADE: 03 DIARIAS__PORTARIA N°: 311/2019__FINALIDADE: EM DECORRENCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIV A |
795,00 | 795,00 | 795,00 |
2019NE001272
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO BENTO/MA __PERÍODO: 19 A 20/06/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 459/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
530,00 | 530,00 | 530,00 |
2019NE001570
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SAO BENTO/MA __PERÍODO: 15 A 16/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 552/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER |
530,00 | 530,00 | 530,00 |
2019NE002193
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO BENTO/MA__PERÍODO: 25 A 26/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0791/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
2019NE002373
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: SÃO BENTO - MA__PERÍODO: 23 A 24/10/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 848/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
2019NE002661
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (CARTÃO CORPORATIVO), PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO, ESTENDIDAS AQUELAS QUE NÃO PODEM SER EXECUTADAS PELO PROCESSO USUAL DE CONTRAÇÃO, COMO A DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS. 19. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
2019NE002662
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (CARTÃO CORPORATIVO), PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO, ESTENDIDAS AQUELAS QUE NÃO PODEM SER EXECUTADAS PELO PROCESSO USUAL DE CONTRAÇÃO, COMO A DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS. 19. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
2019NE003072
Dt. Emissão: Descrição: LOCAL: PINHEIRO - MA__PERIODO: 19 A 20/12/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1180/2019__FINALIDADE: VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
Totais: | 8.185,00 | 8.185,00 | 8.185,00 |
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