JOSELITO MENDES COSTA

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000414

Dt. Emissão:
Descrição: LOCAL: PINHEIRO/MA__PERÍODO: 18 A 19/03/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 136/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.

530,00 530,00 530,00
2019NE000910

Dt. Emissão:
Descrição: LOCAL: SÃO BENTO - MA__PERÍODO: 08 A 10/05/2019__QUANTIDADE: 03 DIARIAS__PORTARIA N°: 311/2019__FINALIDADE: EM DECORRENCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIV A

795,00 795,00 795,00
2019NE001272

Dt. Emissão:
Descrição: LOCAL: SÃO BENTO/MA __PERÍODO: 19 A 20/06/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 459/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER

530,00 530,00 530,00
2019NE001570

Dt. Emissão:
Descrição: LOCAL: SAO BENTO/MA __PERÍODO: 15 A 16/07/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 __PORTARIA: 552/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER

530,00 530,00 530,00
2019NE002193

Dt. Emissão:
Descrição: LOCAL: SÃO BENTO/MA__PERÍODO: 25 A 26/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0791/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.

600,00 600,00 600,00
2019NE002373

Dt. Emissão:
Descrição: LOCAL: SÃO BENTO - MA__PERÍODO: 23 A 24/10/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 848/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA

600,00 600,00 600,00
2019NE002661

Dt. Emissão:
Descrição: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (CARTÃO CORPORATIVO), PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO, ESTENDIDAS AQUELAS QUE NÃO PODEM SER EXECUTADAS PELO PROCESSO USUAL DE CONTRAÇÃO, COMO A DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS. 19.

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2019NE002662

Dt. Emissão:
Descrição: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (CARTÃO CORPORATIVO), PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO, ESTENDIDAS AQUELAS QUE NÃO PODEM SER EXECUTADAS PELO PROCESSO USUAL DE CONTRAÇÃO, COMO A DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS. 19.

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2019NE003072

Dt. Emissão:
Descrição: LOCAL: PINHEIRO - MA__PERIODO: 19 A 20/12/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1180/2019__FINALIDADE: VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA.

600,00 600,00 600,00
Totais: 8.185,00 8.185,00 8.185,00

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