ESTEVAM AMORIM FILHO

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00031

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM TECNICA NO PERIODO DE 26/02 A 10/03 CONFORME PCD NUMERO 3.14/2018

2.826,00 2.826,00 2.826,00
2018NE00155

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA TECNICA CONFORME PCD 20.2

2.826,00 2.826,00 2.826,00
2018NE00212

Dt. Emissão:
Descrição:

1.695,60 1.695,60 1.695,60
2018NE00412

Dt. Emissão:
Descrição:

2.826,00 2.826,00 2.826,00
2018NE00472

Dt. Emissão:
Descrição:

2.373,84 2.373,84 2.373,84
2018NE00545

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDIARIA TECNICA CONFORME PCD 57.11

4.408,56 4.408,56 4.408,56
Totais: 16.956,00 16.956,00 16.956,00

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