Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2018NE00031
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM TECNICA NO PERIODO DE 26/02 A 10/03 CONFORME PCD NUMERO 3.14/2018 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
2018NE00155
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA TECNICA CONFORME PCD 20.2 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
2018NE00212
Dt. Emissão: Descrição: |
1.695,60 | 1.695,60 | 1.695,60 |
2018NE00412
Dt. Emissão: Descrição: |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
2018NE00472
Dt. Emissão: Descrição: |
2.373,84 | 2.373,84 | 2.373,84 |
2018NE00545
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDIARIA TECNICA CONFORME PCD 57.11 |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
Totais: | 16.956,00 | 16.956,00 | 16.956,00 |
,