JOSE CARLOS DA SILVA NUNES

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00039

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 26/02 A 10/03 CONFORME PCD NUMERO 3.12/2018

2.826,00 2.826,00 2.826,00
2018NE00113

Dt. Emissão:
Descrição:

2.826,00 2.826,00 2.826,00
2018NE00202

Dt. Emissão:
Descrição:

2.599,92 2.599,92 2.599,92
2018NE00406

Dt. Emissão:
Descrição:

2.826,00 2.826,00 2.826,00
2018NE00489

Dt. Emissão:
Descrição:

2.373,84 2.373,84 2.373,84
2018NE00565

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDIARIA TECNICA CONFORME PCD 57.40

4.408,56 4.408,56 4.408,56
Totais: 17.860,32 17.860,32 17.860,32

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