BRUNO GUIMARAES DE SOUSA

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE01400

Dt. Emissão:
Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. COM MAT. DECONSUMO

0,00 0,00 0,00
2018NE01402

Dt. Emissão:
Descrição: 39073 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. DIVERSAS

0,00 0,00 0,00
2018NE01484

Dt. Emissão:
Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO.

0,00 0,00 0,00
2018NE01485

Dt. Emissão:
Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESASCOM SERVICOS EVENTUAIS.

0,00 0,00 0,00
2018NE02498

Dt. Emissão:
Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS E ABASTECIMEN-TOS DE VEICULOS.

3.000,00 3.000,00 3.000,00
2018NE02500

Dt. Emissão:
Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS-DIVERSAS.

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2018NE02515

Dt. Emissão:
Descrição:

0,00 0,00 0,00
2018NE02518

Dt. Emissão:
Descrição: 39073 EMPENHO REF A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOEM VIAGEM.

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2018NE02520

Dt. Emissão:
Descrição: 30063 EMPENHO REF A ADIANTAMEN-TO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS.

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2018NE02809

Dt. Emissão:
Descrição:

0,00 0,00 0,00
2018NE02813

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 01 DIARIANO PERIODO 07/08/2018 EMVIAGEM A SAO LUIS FAZERREVISAO NO CARRO DA CIRE-TRAN

173,00 173,00 173,00
2018NE02814

Dt. Emissão:
Descrição: 14001 EMPEHO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 05 E 06/08/2018 EM VIAGEM A SAO JOAODOS PATOS PARA FAZER REVISAO DO CARRO DA CIRETRAN

269,60 269,60 269,60
Totais: 8.442,60 8.442,60 8.442,60

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