Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00017
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CAPITAL DO ESTA DO A SERVICO DA UNIDADE, CONF NOTA N.006/2018. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
Totais: | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
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