Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00099
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A CIDADE DE IMPERATRIZ A FIM DE REALIZAR REVISAO DA VTR DO DPM DE JENIPAPO DOS VIEIRAS-MAPERIODO:05/04/2018 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
Totais: | 143,00 | 143,00 | 143,00 |
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