OI S/A

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00036

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO MES DE FEVEREIRO.

383,74 383,74 383,74
2018NE00037

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO MES DE JANEIRO.

404,74 404,74 404,74
2018NE00042

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 13DE ABRIL DE 2018.

397,33 397,33 397,33
2018NE00057

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO MAES DE ABRIL.

376,22 376,22 376,22
2018NE00085

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO TELEFONICO DO MESDE MAIO.

415,67 415,67 415,67
2018NE00144

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO TELEFONICO DE JUN

423,49 423,49 423,49
2018NE00158

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO TELEFONICO.

406,92 406,92 406,92
2018NE00173

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO TELEFONICO.

402,91 402,91 402,91
2018NE00199

Dt. Emissão:
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE TELEFONIA.

329,79 329,79 329,79
2018NE00204

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.

336,76 336,76 336,76
Totais: 3.877,57 3.877,57 3.877,57

+

,