Secretaria de Estado da Transparência e Contr

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TOTAL PAGO(R$)
1.680.369,76
Todos Empenhos da unidade.
CREDOR EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
CLARO S/A
Código: 40.432.544/0001-47
4.800,00 0,00 0,00
EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Código: 34.028.316/0034-71
400,00 0,00 0,00
F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Código: 07.133.984/0001-28
5.000,00 0,00 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
Código: PF0000001
1.663.494,51 1.663.493,76 1.663.493,76
INDENIZACAO VALE TRANSPORTE
Código: PF0000031
15.876,25 15.876,00 15.876,00
J.F.ROCHA SANTOS
Código: 03.528.467/0001-05
3.955,00 0,00 0,00
RENATO JOSE ROCHA MARREIROS
Código: 146.657.353-87
1.000,00 1.000,00 1.000,00
SERVE AR COM.E SERVICOS GERAIS LTDA
Código: 07.852.095/0001-10
3.891,66 0,00 0,00
TECHNOCOPY EQUIP. SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA
Código: 05.060.367/0001-14
14.345,00 0,00 0,00
TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA
Código: 02.995.233/0001-05
1.098,90 0,00 0,00
T G PONTES TRANSPORTES
Código: 10.407.743/0001-34
2.300,00 0,00 0,00
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Código: 03.506.307/0001-57
4.000,00 0,00 0,00

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