Corpo de Bombeiros Militar

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TOTAL PAGO(R$)
11.024.721,70
Todos Empenhos da unidade.
CREDOR EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
AUXILIO ALIMENTACAO
Código: PF0000065
384.900,00 384.900,00 384.900,00
CELIO ROBERTO P DE ARAUJO
Código: 351.966.883-15
4.968,00 4.968,00 4.968,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
Código: PF0000001
10.051.691,58 10.051.691,58 10.051.691,58
HELTONCARLOS RODRIGUES PEREIRA
Código: 004.637.143-50
4.000,00 4.000,00 4.000,00
INDENIZACAO VALE TRANSPORTE
Código: PF0000031
151.348,00 151.348,00 151.348,00
IZAC MUNIZ MATOS
Código: 288.405.693-91
1.997,00 1.997,00 1.997,00
OI MOVEL S/A
Código: 05.423.963/0001-11
694,26 694,26 694,26
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Código: 33.000.118/0011-40
12.162,20 12.162,20 12.162,20
TICKET SERVICOS S/A
Código: 47.866.934/0001-74
412.960,66 412.960,66 412.960,66

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