Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE10052
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF. DESPESAS INDENI-ZATORIA PELOS SERVICOS -PRESTADOS EM COMPLEMENTA-CAO DA JORNA DE TRABALHO-HORA EXTRA. |
1.527,25 | 1.527,25 | 1.527,25 |
Totais: | 1.527,25 | 1.527,25 | 1.527,25 |
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