Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00026
Dt. Emissão: Descrição: REF AO CONTRATO N.010/2013 REF A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REF A JAN/2016 |
0,00 | 45.333,39 | 23.152,29 |
Totais: | 0,00 | 45.333,39 | 23.152,29 |
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