LUDIMAR SANTOS VIEIRA

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2016NE00047

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA TECNICA NO PERIO DO DE 07/03 A 19/03/16 PARA FISCALIZACAO METROLOGICA NO INTERIOR DO ESTA DO

2.651,50 2.651,50 2.651,50
2016NE00100

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM - CONSUMO

0,00 0,00 0,00
2016NE00102

Dt. Emissão:
Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM - CONSUMO

791,07 791,07 791,07
2016NE00103

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM- SERVICO

35,00 35,00 35,00
2016NE00123

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA

318,18 318,18 318,18
Totais: 3.795,75 3.795,75 3.795,75

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