Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE10755
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA SAO PAULO/SP,NO PERIODO DE 15 A 16/12/2016, CONF. RD 4924 TOTAL: 2 DIARIAS |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
Totais: | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
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