Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE01823
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 21 A24/03/2016 CONFORME DESP-CHO ANEXO,RD N.124/2016 |
465,50 | 465,50 | 465,50 |
Totais: | 465,50 | 465,50 | 465,50 |
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