Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00902
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS TRECHO SLZ/PARAIBANO/S.J.DOSPATOS/SLZ/PERIODO 02 A 06.05.2016 4.5X15300=68850 |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
2016NE02503
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF. A TRES DIARIAS -E MEIA, PARA FISCALIZAR -A EXECUCAO DE CONVENIOS -CELEBRADOS POR MUNICIPIOSDA URE DE SAO JOAO DOS PATOS/MA |
535,50 | 535,50 | 535,50 |
2016NE03131
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS TRECHO SLZ/B,CORDA/SLZ/PERIODO 18 A 22.07.2016 - 4.5X15300=68850 |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
2016NE03709
Dt. Emissão: Descrição: 14001 CONCESSAO DE 05 DIARIAS EMEIA NO PERIODO DE 15 A 20/08/2016 P/ FISCALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO EMBARRA DO CORDA E GRAJAU EM CONF. COM O PARAG.2., ART.2. DO DECRETO 22.985 DE 20/03/20 |
731,50 | 731,50 | 731,50 |
2016NE05395
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSAO DE 06 DIARIAS NO PERIODO DE 24 A 30/10/2016 P/ FISCALIZAR A EXE-CUCAO DOS SERV. DE MANU- TENCAO DO TRECHO SAO LUISCOLINAS E OUTROS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016NE05411
Dt. Emissão: Descrição: REF. A DIARIAS,SLZ/ COLI-NAS/PASSAGEM FRANCA/LAGO DA PEDRA/PEDREIRAS, CONF.RD 1196/2016 |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
2016NE06823
Dt. Emissão: Descrição: REF. A DIARIAS,SLZ/TUNTUM/BARRA DO CORDA/ BURITI 'BRAVO/GRAJAU/SLZ, CONF.RD1596/2016 |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
Totais: | 4.240,00 | 4.240,00 | 4.240,00 |
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