Unidade Gestora 530201

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TOTAL PAGO(R$)
182.782,30
Todos Empenhos da unidade.
CREDOR EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
ASSOCIACAO NACIONAL DE TRANSP.PUBLICOS-ANTP.
Código: 49.351.919/0001-19
600,00 0,00 0,00
DIVIFLEX COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA
Código: 07.284.959/0001-45
0,00 5.692,21 0,00
EQUIPAR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI
Código: 41.520.594/0001-49
0,00 524,93 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
Código: PF0000001
167.600,28 167.600,28 159.931,57
FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO
Código: 580.201.582-01
1.528,30 1.549,84 1.500,13
FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA
Código: 580.202.582-02
6.232,53 6.232,53 6.232,53
INDENIZACAO VALE TRANSPORTE
Código: PF0000031
1.937,60 1.937,60 0,00
INSS
Código: 29.979.036/0001-40
11.249,27 11.249,27 12.577,07
JOSE ARTUR LIMA CABRAL MARQUES
Código: 176.350.553-72
2.541,00 2.541,00 2.541,00
LOCADORA SAO LUIS LTDA
Código: 01.870.297/0001-09
14.352,08 21.528,12 0,00
LUZ DO CAR.COM.VAREJ.SERV.MANUT.MAQ.EQ.INF.LT
Código: 08.208.560/0001-48
0,00 8.354,52 0,00
MEGA RENT A CAR LTDA
Código: 08.092.210/0001-69
26.973,10 22.018,88 0,00

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