Unidade Gestora 530201

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TOTAL PAGO(R$)
135.188,39
Todos Empenhos da unidade.
CREDOR EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
EQUIPAR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI
Código: 41.520.594/0001-49
-600,00 0,00 0,00
ERNESTO SABOYA DE FIGUEIREDO NETO
Código: 843.767.243-00
786,00 786,00 786,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
Código: PF0000001
120.119,93 120.119,93 112.818,08
FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO
Código: 580.201.582-01
1.500,13 1.478,59 1.637,54
FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA
Código: 580.202.582-02
6.232,53 6.232,53 7.429,12
INDENIZACAO VALE TRANSPORTE
Código: PF0000031
1.976,00 1.976,00 0,00
INSS
Código: 29.979.036/0001-40
12.577,07 12.577,07 11.362,65
JOSE ARTUR LIMA CABRAL MARQUES
Código: 176.350.553-72
1.155,00 1.155,00 1.155,00
VISAO E PERFIL ASSESSORIA,EVENTOS E SERV LTDA
Código: 00.083.140/0001-70
600,00 0,00 0,00

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