KARLA CRISTINA DE SA GUIMARAES

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE01062

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA KARLA CRISTINA DE SA GUIMARAES PERIODO22/03/2015 A 28/03/2015, CONFORME RD N. 46/2015

931,00 931,00 931,00
2015NE05245

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 07.06 A 13.06.15EM BELAGUA S.B. RIO PRETOP. VARGAS M. DO NORTE NINA RODRIGUES RD 560 ANEXO

931,00 931,00 931,00
Totais: 1.862,00 1.862,00 1.862,00

+

,