EDVANDO SOUSA CUNHA

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE02933

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA EDVANDO SOUSACUNHA NO PERIODO DE 0405 A 15/05/2015,CONF. RDN. 392/2015.

1.596,00 1.596,00 1.596,00
Totais: 1.596,00 1.596,00 1.596,00

+

,