MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE05163

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESAS P/ PAGAMENTO DE DIFERENCA DE ABONO PERMANENCIA REF. SET A DEZ/13 CONF.AUTORIZO.

384,02 384,02 384,02
Totais: 384,02 384,02 384,02

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