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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2024NE000096

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar referente a viagem para Brasília-DF, para realizar deslocamento para recebimento de materiais extra legado doados pela Força Nacional/SENASP/MJ

0,00 0,00 0,00
2024NE000159

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar referente a viagem para Brasília-DF, para realizar deslocamento para recebimento de materiais extra legado doados pela Força Nacional/SENASP/MJ

1.905,00 1.905,00 1.905,00
2024NE000325

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar referente a viagem para a cidade de Bacabal-MA conduzindo a VTR ABT 19 e retornando com a VTR ABT 14 para manutenção no SMM/DAL/CBMMA.

720,00 720,00 720,00
Totais: 2.625,00 2.625,00 2.625,00

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