Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2024NE000880
Dt. Emissão: Descrição: Despesa referente a diárias com destino a São Bento - MA, no período de 11/04/2024 a 12/042024. Para Sindicância de Processo Administrativo de acordo com a portaria 165/2024 - PROGEP/UEMA. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
Totais: | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
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