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NOTA DE EMPENHO 2022NE004177

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 100.000,00
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

22/11/2022

Plano Interno:

003835

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Manutenção e Conservação de Veículos

Processo:

188155/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

Referente a despesa com a prorrogação do Contrato nº 026/2020-UEMA, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento de frota (manutenção, limpeza e higienização dos veículos), para o exercício financeiro de 2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE004177 22/11/2022 100.000,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com a prorrogação do Contrato nº 026/2020-UEMA, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento de frota (manutenção, limpeza e higienização dos veículos), para o exercício financeiro de 2022.
2022NE004177 22/11/2022 40.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente à complementação para custeio de despesa com a prorrogação do Contrato nº 026/2020-UEMA, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento de frota (manutenção, limpeza e higienização dos veículos), para o exercício financeiro de 2022.
2022NE004980 28/12/2022 60.000,00 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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