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NOTA DE EMPENHO 2022NE000025

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 14.060,22
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

27/09/2022

Plano Interno:

011762

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

42684474/T00

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Sexta Companhia Independente Bombeiro Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA FROTA DO 12º BBM, VIA CARTÕES, AGOSTO DE 2022

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000025 27/09/2022 14.060,22 14.060,22 14.060,22
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA FROTA DO 12º BBM, VIA CARTÕES, AGOSTO DE 2022
2022NE000025 27/09/2022 14.060,22 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA FROTA DO 12º BBM, VIA CARTÕES, AGOSTO DE 2022
2022NL000074 27/09/2022 0,00 14.060,22 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB072384 29/09/2022 0,00 0,00 13.395,17
PAGAMENTO
2022PP000046 29/10/2022 0,00 0,00 665,05

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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