Voltar

NOTA DE EMPENHO 2022NE001114

Favorecido

FORTEWS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
R$ 4.200,00
 

CPF/CNPJ:

32955960000100

Emissão:

24/05/2022

Plano Interno:

000010

Função:

LEGISLATIVA

Natureza de Despesa:

Locação de Software

Processo:

1007/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Gestão Legislativa

Unidade Gestora:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Ação:

Atuação Legislativa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Estado:

SC

Descrição

OBJETO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS P/ SEREM UTILIZADOS NAS SESSÕES PLENÁRIAS (SERVIÇOS).__INSTRUMENTO LEGAL: A ELABORAR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/22__VALOR DO CONTRATO: R$ 49.614,33 SOLICITANTE: PAULO M. C. SILVA (DTI) __INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHO CORRESPONDENTE A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ALEMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001114 24/05/2022 4.200,00 4.200,00 4.200,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS P/ SEREM UTILIZADOS NAS SESSÕES PLENÁRIAS (SERVIÇOS).__INSTRUMENTO LEGAL: A ELABORAR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/22__VALOR DO CONTRATO: R$ 49.614,33 SOLICITANTE: PAULO M. C. SILVA (DTI) __INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHO CORRESPONDENTE A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ALEMA.
2022NE001114 24/05/2022 4.200,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS P/SEREM UTILIZADOS NAS SESSÕES PLENÁRIAS E REUNIÕES DAS COMISSÕES PERMANENTES POR
2022NL005397 29/07/2022 0,00 4.200,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB000657 29/07/2022 0,00 0,00 4.200,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,