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NOTA DE EMPENHO 2022NE001339

Favorecido

L. AGUIAR RIBEIRO EIRELI
R$ 207.588,75
 

CPF/CNPJ:

30346271000164

Emissão:

22/06/2022

Plano Interno:

000010

Função:

LEGISLATIVA

Natureza de Despesa:

Material de Processamento de Dados

Processo:

1677/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Gestão Legislativa

Unidade Gestora:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Ação:

Atuação Legislativa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P/ ESTE PODER__INSTRUMENTO LEGAL: A ELABORAR , PARECER 345/22-PGA / PREGÃO ELET. Nº 021/22__VALOR DO CONTRATO: R$ 230.588,37 SOLICITANTE: PAULO M. C. SILVA (DTI)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS DIVERSOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001339 22/06/2022 207.588,75 207.588,75 207.588,75
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P/ ESTE PODER__INSTRUMENTO LEGAL: A ELABORAR , PARECER 345/22-PGA / PREGÃO ELET. Nº 021/22__VALOR DO CONTRATO: R$ 230.588,37 SOLICITANTE: PAULO M. C. SILVA (DTI)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS DIVERSOS
2022NE001339 22/06/2022 207.588,75 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P/ ESTE PODER, O. F. 25/2022, NF-222, CONFORME PROCESSO 3049/2022-AL.
2022NL007027 01/09/2022 0,00 207.588,75 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB000850 15/09/2022 0,00 0,00 207.588,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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