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NOTA DE EMPENHO 2022NE002613

Favorecido

INFINYT COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.
R$ 11.476,36
 

CPF/CNPJ:

13751395000106

Emissão:

08/11/2022

Plano Interno:

000011

Função:

LEGISLATIVA

Natureza de Despesa:

Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa

Processo:

2549/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Gestão Legislativa

Unidade Gestora:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Ação:

Atuação Legislativa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Endereço:

R 03, QD. 16, N 07 - PLANALTO ANIL/AURORA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65060290

Descrição

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS__INSTRUMENTO LEGAL: A ELABORAR - PARECER 636/2022-PGA E TERMO DE ADJUDICAÇÃO__VALOR DO CT: R$ 89.777,00 GESTOR: ZILDA B. B. SOUSA (DSMO)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR EMPENHADO DESTINADO AOS SERVIÇOS (R$ 49.777,00) RELATIVOS AO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE002613 08/11/2022 5.115,96 4.148,08 4.148,08
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS__INSTRUMENTO LEGAL: A ELABORAR - PARECER 636/2022-PGA E TERMO DE ADJUDICAÇÃO__VALOR DO CT: R$ 89.777,00 GESTOR: ZILDA B. B. SOUSA (DSMO)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR EMPENHADO DESTINADO AOS SERVIÇOS (R$ 49.777,00) RELATIVOS AO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2022.
2022NE002613 08/11/2022 8.296,16 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO PELO GESTOR TUTELADO PELO ART 5º DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 785 /2022-AL
2022NE003231 30/12/2022 -3.180,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES , ODONTOLÓGICOS E OUTRO
2022NL010026 05/12/2022 0,00 4.148,08 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB001212 19/12/2022 0,00 0,00 3.947,31
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2022PP005829 19/12/2022 0,00 0,00 200,77

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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