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NOTA DE EMPENHO 2022NE001185

Favorecido

A DOS S FRANCA FERREIRA EIRELI
R$ 9.886,50
 

CPF/CNPJ:

02656356000103

Emissão:

30/05/2022

Plano Interno:

000011

Função:

LEGISLATIVA

Natureza de Despesa:

Material Hospitalar

Processo:

3280/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Gestão Legislativa

Unidade Gestora:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Ação:

Atuação Legislativa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA A ALEMA__INSTRUMENTO LEGAL: A ELABORAR, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, PAG. 402 __VALOR DO CONTRATO: R$ 29.014,00 REQUISITANTE: RAIMUNDO J. C. FRAZÃO (SDMP)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR CORRESPONDENTE AO MATERIAL TIPO HOSPITALAR

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001185 30/05/2022 9.886,50 9.886,50 9.886,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA A ALEMA__INSTRUMENTO LEGAL: A ELABORAR, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, PAG. 402 __VALOR DO CONTRATO: R$ 29.014,00 REQUISITANTE: RAIMUNDO J. C. FRAZÃO (SDMP)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR CORRESPONDENTE AO MATERIAL TIPO HOSPITALAR
2022NE001185 30/05/2022 9.886,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO HOSPITALAR PARA A ALEMA NOTA FISCAL 001.187 CONTRATO 026/2022 PROCESSO 2823/2022.
2022NL006271 04/08/2022 0,00 9.886,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB000762 22/08/2022 0,00 0,00 9.886,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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