Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000066
Dt. Emissão: Descrição: Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora Maria Odete Aranha Moreira Nogueira da Cruz, ID 00875079-0, para custear despesas com MATERIAL DE CONSUMO, conforme processo 36664/2022. |
2.741,19 | 2.741,19 | 2.741,19 |
2022NE000067
Dt. Emissão: Descrição: Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora Maria Odete Aranha Moreira Nogueira da Cruz, ID 00875079-0, para custear despesas com SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, conforme processo 36664/2022. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
2022NE000082
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de diárias no período de 29 a 31/03/2022, para o município de Imperatriz/MA, para a inauguração da Policlínica do Servidor do Estado, processo 53044/2022. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
2022NE000089
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de diárias para Imperatriz/MA, nos dias 27 e 28/03/2022, com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a montagem dos equipamentos na Policlínica do Servidor do Estado, processo 57735/2022. |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
Totais: | 4.541,19 | 4.541,19 | 4.541,19 |
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