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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2022NE000066

Dt. Emissão:
Descrição: Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora Maria Odete Aranha Moreira Nogueira da Cruz, ID 00875079-0, para custear despesas com MATERIAL DE CONSUMO, conforme processo 36664/2022.

2.741,19 2.741,19 2.741,19
2022NE000067

Dt. Emissão:
Descrição: Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora Maria Odete Aranha Moreira Nogueira da Cruz, ID 00875079-0, para custear despesas com SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, conforme processo 36664/2022.

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2022NE000082

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de diárias no período de 29 a 31/03/2022, para o município de Imperatriz/MA, para a inauguração da Policlínica do Servidor do Estado, processo 53044/2022.

600,00 600,00 600,00
2022NE000089

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de diárias para Imperatriz/MA, nos dias 27 e 28/03/2022, com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a montagem dos equipamentos na Policlínica do Servidor do Estado, processo 57735/2022.

200,00 200,00 200,00
Totais: 4.541,19 4.541,19 4.541,19

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