CPF/CNPJ:
00005106374340
Emissão:
02/05/2022
Plano Interno:
002760
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
86365/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de diárias para Imperatriz/MA para realizar vistoria e avaliação em imóveis para fins de alocação por parte do Governo do Estado, processo 86365/2022, no período de 04 a 06/05/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000118 | 02/05/2022 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de diárias para Imperatriz/MA para realizar vistoria e avaliação em imóveis para fins de alocação por parte do Governo do Estado, processo 86365/2022, no período de 04 a 06/05/2022.
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2022NE000118 | 02/05/2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de diárias para Imperatriz/MA para realizar vistoria e avaliação em imóveis para fins de alocaç
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2022NL000523 | 02/05/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB024483 | 02/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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