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NOTA DE EMPENHO 2022NE000118

Favorecido

RAFAEL SILVA CRUZ
R$ 600,00
 

CPF/CNPJ:

00005106374340

Emissão:

02/05/2022

Plano Interno:

002760

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

86365/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Administração

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de diárias para Imperatriz/MA para realizar vistoria e avaliação em imóveis para fins de alocação por parte do Governo do Estado, processo 86365/2022, no período de 04 a 06/05/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000118 02/05/2022 600,00 600,00 600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de diárias para Imperatriz/MA para realizar vistoria e avaliação em imóveis para fins de alocação por parte do Governo do Estado, processo 86365/2022, no período de 04 a 06/05/2022.
2022NE000118 02/05/2022 600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de diárias para Imperatriz/MA para realizar vistoria e avaliação em imóveis para fins de alocaç
2022NL000523 02/05/2022 0,00 600,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB024483 02/05/2022 0,00 0,00 600,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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