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NOTA DE EMPENHO 2022NE000941

Favorecido

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
R$ 2.893,79
 

CPF/CNPJ:

00097634638668

Emissão:

21/02/2022

Plano Interno:

015595

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Despesas de Adiantamento Diversos

Processo:

29871/2022

Processo Licitatório:

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Adiantamento em favor do servidor Murilo Andrade de Oliveira RA 94, PROC. 29871/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000941 21/02/2022 2.893,79 2.893,79 2.893,79
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Adiantamento em favor do servidor Murilo Andrade de Oliveira RA 94, PROC. 29871/2022.
2022NE000941 21/02/2022 3.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: BAIXA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-94 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS N°109194/2022 SERVIDOR: MURILO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2022NE012085, 560101-00001 2022NL024654
2022NE012085 30/11/2022 -106,21 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Adiantamento em favor do servidor Murilo Andrade de Oliveira RA 94, PROC. 29871/2022.
2022NL002344 21/02/2022 0,00 3.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: BAIXA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-94 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS N°109194/2022 SERVIDOR: MURILO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2022NE012085, 560101-00001 2022NL024654
2022NE012085 30/11/2022 0,00 -106,21 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB007103 21/02/2022 0,00 0,00 3.000,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: BAIXA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-94 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS N°109194/2022 SERVIDOR: MURILO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2022NE012085, 560101-00001 2022NL024654
2022NE012085 30/11/2022 0,00 0,00 -106,21

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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