Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2022NE001710
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-115 DO PRO:50226/2022 LUCIMEIRE |
2.494,23 | 2.494,23 | 2.494,23 |
2022NE001711
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-115 DO PRO:50226/2022 LUCIMEIRE |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
2022NE004448
Dt. Emissão: Descrição: diarias de sao luis/balsas no dia 16 a 20/05 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
2022NE004848
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-191 PRO:108886/2022 LUCIMEIRE SILVA |
2.714,42 | 2.714,42 | 2.714,42 |
2022NE004849
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-191 PRO:108886/2022 LUCIMEIRE SILVA |
880,00 | 880,00 | 880,00 |
2022NE007123
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO RA-284 DO PRO:161644/2022 DO SERVIDOR: LUCIMEIRE SILVA |
2.993,22 | 2.993,22 | 2.993,22 |
2022NE007124
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO RA-284 DO PRO:161644/2022 DO SERVIDOR: LUCIMEIRE SILVA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
2022NE007754
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/timon no dia 17 a 19/08 |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
2022NE007867
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DE SERVIDORES DE 31 08 A 02/09/2022 |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
Totais: | 12.881,87 | 12.881,87 | 12.881,87 |
,