CPF/CNPJ:
00081850840334
Emissão:
19/07/2022
Plano Interno:
002719
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE 5.5 DE SERVIDORES QUE REALIZARAM VIAGEM INTERESTADUAL, SAINDO DE SÃO LUÍS NO DIA 02/07/2022, COM DESTINO A CIDADE DE PORANGATU-GO COM RETORNO EM 07/07/2022, PARA RECEBIMENTO DE PRESOS DE JUSTIÇA PARA UNIDADES DE IMPERATRIZ E SÃO LUÍS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE006549 | 19/07/2022 | 2.095,50 | 2.095,50 | 2.095,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE 5.5 DE SERVIDORES QUE REALIZARAM VIAGEM INTERESTADUAL, SAINDO DE SÃO LUÍS NO DIA 02/07/2022, COM DESTINO A CIDADE DE PORANGATU-GO COM RETORNO EM 07/07/2022, PARA RECEBIMENTO DE PRESOS DE JUSTIÇA PARA UNIDADES DE IMPERATRIZ E SÃO LUÍS.
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2022NE006549 | 19/07/2022 | 2.095,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE 5.5 DE SERVIDORES QUE REALIZARAM VIAGEM INTERESTADUAL, SAINDO DE SÃO LUÍS NO DIA 02/07/2022, COM DESTINO A CIDADE DE PORANGATU-GO COM RETOR
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2022NL014543 | 19/07/2022 | 0,00 | 2.095,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB049416 | 20/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.095,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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