Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE005183
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE SERVIDORES PEDREIRA-SAO LUIS 05/03/2022 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
Totais: | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
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