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NOTA DE EMPENHO 2022NE000324

Favorecido

WALERY RAMON TELES DE MESQUITA
R$ 1.080,00
 

CPF/CNPJ:

00094590435349

Emissão:

18/03/2022

Plano Interno:

001034

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

52517/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor

Unidade Gestora:

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Ação:

Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REFERENTE A DIARIA - WALERY RAMONS TELES DE MESQUITA - AUXILIAR NA EMISSÃO DE COCUMENTAÇÃO BASICA DOS CIDADÃOS - MUNICIPIO DE BEQUIMÃO - 21 A 26 DE MARÇO DE 2022

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000324 18/03/2022 1.080,00 1.080,00 1.080,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIARIA - WALERY RAMONS TELES DE MESQUITA - AUXILIAR NA EMISSÃO DE COCUMENTAÇÃO BASICA DOS CIDADÃOS - MUNICIPIO DE BEQUIMÃO - 21 A 26 DE MARÇO DE 2022
2022NE000324 18/03/2022 1.080,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIARIA - WALERY RAMONS TELES DE MESQUITA - PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DO PROCON - MUNICIPIO DE SÃO LUÍS - 21 A 26 DE MARÇO D
2022NL001412 18/03/2022 0,00 1.080,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIARIA - WALERY RAMONS TELES DE MESQUITA - AUXILIAR NA EMISSÃO DE COCUMENTAÇÃO BASICA DOS CIDADÃOS - MUNICIPIO DE BEQUIMÃO - 21 A 26 DE M
2022NL001437 18/03/2022 0,00 1.080,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: descrição incorreta
2022NL001428 18/03/2022 0,00 -1.080,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB014949 18/03/2022 0,00 0,00 1.080,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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