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NOTA DE EMPENHO 2022NE010925

Favorecido

JOSUÉ SENA SOUSA
R$ 480,00
 

CPF/CNPJ:

00046699619349

Emissão:

28/11/2022

Plano Interno:

000723

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

238320/2022

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Fundação da Criança e do Adolescente do Maran

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Empenho referente despesas com diárias para IMPERATRIZ /MA, conforme RD 573/2022

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE010925 28/11/2022 480,00 480,00 480,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente despesas com diárias para IMPERATRIZ /MA, conforme RD 573/2022
2022NE010925 28/11/2022 480,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente despesas com diárias para IMPERATRIZ /MA, conforme RD 573/2022
2022NL020827 29/11/2022 0,00 480,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB089481 05/12/2022 0,00 0,00 480,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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