CPF/CNPJ:
00097987441368
Emissão:
26/08/2022
Plano Interno:
011331
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
164469/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BELÁGUA-MA, NO PERÍODO DE 29/08 A 02/09/2022, PROCESSO Nº 164469/2022, PORTARIA Nº 402-SRH/UGAM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001369 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BELÁGUA-MA, NO PERÍODO DE 29/08 A 02/09/2022, PROCESSO Nº 164469/2022, PORTARIA Nº 402-SRH/UGAM.
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2022NE001369 | 26/08/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Valor referente a devolução de diária da NE: 1369/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2022NE001533, 540101-00001 2022NL003734
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2022NE001533 | 15/09/2022 | -900,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BELÁGUA-MA, NO PERÍODO DE 29/08 A 02/02/2022. [26/08/2022 15:05] PERÍODO 2
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2022NL003373 | 26/08/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a devolução de diária da NE: 1369/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2022NE001533, 540101-00001 2022NL003734
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2022NE001533 | 15/09/2022 | 0,00 | -900,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB062429 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Valor referente a devolução de diária da NE: 1369/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2022NE001533, 540101-00001 2022NL003734
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2022NE001533 | 15/09/2022 | 0,00 | 0,00 | -900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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