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NOTA DE EMPENHO 2022NE000153

Favorecido

KARLA LOUHANNY DUTRA SANTOS
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00005619261310

Emissão:

22/02/2022

Plano Interno:

011388

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Condomínios

Processo:

31373/2022

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P

Ação:

Enfrentamento às Violências na Perspectiva dos Direitos Humanos

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

REF, A CONCESSÃO DE DIARIAS TENDO EM VISTA SEU DESLCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE ITAPECURU - MIRIM E MORROS, NO PERIODO DE 23 A 25/02/2022, CONFORME PROCESSO N°31373/2022 E PORTARIA N°55 - SRH/UGAM.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000153 22/02/2022 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF, A CONCESSÃO DE DIARIAS TENDO EM VISTA SEU DESLCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE ITAPECURU - MIRIM E MORROS, NO PERIODO DE 23 A 25/02/2022, CONFORME PROCESSO N°31373/2022 E PORTARIA N°55 - SRH/UGAM.
2022NE000153 22/02/2022 540,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA ACERTO
2022NE000167 22/02/2022 -540,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS TENDO EM VISTA SEU DESLCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE ITAPECURU - MIRIM E MORROS, NO PERIODO DE 23 A 25/02/2022, CONFORME PROC
2022NL000440 22/02/2022 0,00 540,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ACERTO
2022NL000445 22/02/2022 0,00 -540,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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