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NOTA DE EMPENHO 2022NE001311

Favorecido

JOAQUIM DO VALE MONTEIRO
R$ 500,00
 

CPF/CNPJ:

00011622229215

Emissão:

19/07/2022

Plano Interno:

003711

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

150232/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DIÁRIA 2,5 (DUAS E MEIA) VISTORIA E FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001311 19/07/2022 500,00 500,00 500,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA 2,5 (DUAS E MEIA) VISTORIA E FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO
2022NE001311 19/07/2022 500,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA 2,5 (DUAS E MEIA) VISTORIA E FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO
2022NL006001 20/07/2022 0,00 500,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB049656 20/07/2022 0,00 0,00 500,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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