CPF/CNPJ:
00001074714342
Emissão:
22/02/2022
Plano Interno:
003711
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
35016/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
3,5 ( tres e meia) fiscalização
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000178 | 22/02/2022 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3,5 ( tres e meia) fiscalização
|
2022NE000178 | 22/02/2022 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3,5 ( tres e meia) fiscalização
|
2022NL001248 | 23/02/2022 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB007916 | 23/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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