CPF/CNPJ:
00001886986398
Emissão:
21/03/2022
Plano Interno:
013153
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
54160/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho de processo de diarias em favor da servidor (a) Daniela da Silva Santos, RD 081, PORTARIA 030, para 2º capacitação do Edital Mulheres Guardiãs, nomunicípio de Itapecuru Mirim (3.1 O Programa Mulheres Guardiãs tem como foco todos os municípios do estado do__Maranhão), e também participaremos da organização do 1 º da capacitação da Farmácia Viva Mulher em Imperatriz MA, no periodo de 21 a 25/03/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000130 | 21/03/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de processo de diarias em favor da servidor (a) Daniela da Silva Santos, RD 081, PORTARIA 030, para 2º capacitação do Edital Mulheres Guardiãs, nomunicípio de Itapecuru Mirim (3.1 O Programa Mulheres Guardiãs tem como foco todos os municípios do estado do__Maranhão), e também participaremos da organização do 1 º da capacitação da Farmácia Viva Mulher em Imperatriz MA, no periodo de 21 a 25/03/2022.
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2022NE000130 | 21/03/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidaçao de processo de diarias em favor da servidor (a) Daniela da Silva Santos, RD 081, PORTARIA 030, para 2º capacitação do Edital Mulheres Guar
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2022NL000690 | 21/03/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB015173 | 21/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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