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NOTA DE EMPENHO 2022NE000719

Favorecido

KATIA CILENE DE SOUSA SILVA
R$ 640,00
 

CPF/CNPJ:

00047607157387

Emissão:

17/10/2022

Plano Interno:

016112

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

216088/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Qualificação para o Trabalho

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S

Ação:

Promoção de Cursos de Qualificação Profissional e Cidadania

Fonte:

Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Descrição

EMPENHO DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES, PARA MONITORAMENTO DOS CURSOS DO PROJETO MULHER ATIVA, DENTRO DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO, CNF PROCESSO Nº 216088/2022

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000719 17/10/2022 640,00 640,00 640,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES, PARA MONITORAMENTO DOS CURSOS DO PROJETO MULHER ATIVA, DENTRO DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO, CNF PROCESSO Nº 216088/2022
2022NE000719 17/10/2022 640,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES, PARA MONITORAMENTO DOS CURSOS DO PROJETO MULHER ATIVA, DENTRO DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO,
2022NL007222 17/10/2022 0,00 640,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB081074 09/11/2022 0,00 0,00 640,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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