CPF/CNPJ:
00006467214374
Emissão:
02/06/2022
Plano Interno:
002370
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0112506/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Intermediação de Mão de Obra - SINE
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Municipio:
SC
Estado:
PF
DIÁRIAS, PARTICIPAR DA AÇÃO DA SEFAZ NOS MUNICÍPIOS DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA E SANTA INÊS, OPERACIONALIZANDO AS ATIVIDADES DE CADASTRO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO; BUSCA DE VAGAS E ENCAMINHAMENTO DE TRABALHADORES AO MERCADO DE TRABALHO ,CONF. PROC 112506/22
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000277 | 02/06/2022 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS, PARTICIPAR DA AÇÃO DA SEFAZ NOS MUNICÍPIOS DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA E SANTA INÊS, OPERACIONALIZANDO AS ATIVIDADES DE CADASTRO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO; BUSCA DE VAGAS E ENCAMINHAMENTO DE TRABALHADORES AO MERCADO DE TRABALHO ,CONF. PROC 112506/22
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2022NE000277 | 02/06/2022 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS, PARTICIPAR DA AÇÃO DA SEFAZ NOS MUNICÍPIOS DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA E SANTA INÊS, OPERACIONALIZANDO AS ATIVIDADES DE CADASTRO E ATUALIZAÇÃ
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2022NL001030 | 02/06/2022 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB035245 | 07/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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