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NOTA DE EMPENHO 2022NE000277

Favorecido

JOSIAS FARIAS FURTADO
R$ 1.280,00
 

CPF/CNPJ:

00006467214374

Emissão:

02/06/2022

Plano Interno:

002370

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

0112506/22

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Promoção do Emprego e Trabalho Digno

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S

Ação:

Intermediação de Mão de Obra - SINE

Fonte:

Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

DIÁRIAS, PARTICIPAR DA AÇÃO DA SEFAZ NOS MUNICÍPIOS DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA E SANTA INÊS, OPERACIONALIZANDO AS ATIVIDADES DE CADASTRO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO; BUSCA DE VAGAS E ENCAMINHAMENTO DE TRABALHADORES AO MERCADO DE TRABALHO ,CONF. PROC 112506/22

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000277 02/06/2022 1.280,00 1.280,00 1.280,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS, PARTICIPAR DA AÇÃO DA SEFAZ NOS MUNICÍPIOS DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA E SANTA INÊS, OPERACIONALIZANDO AS ATIVIDADES DE CADASTRO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO; BUSCA DE VAGAS E ENCAMINHAMENTO DE TRABALHADORES AO MERCADO DE TRABALHO ,CONF. PROC 112506/22
2022NE000277 02/06/2022 1.280,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS, PARTICIPAR DA AÇÃO DA SEFAZ NOS MUNICÍPIOS DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA E SANTA INÊS, OPERACIONALIZANDO AS ATIVIDADES DE CADASTRO E ATUALIZAÇÃ
2022NL001030 02/06/2022 0,00 1.280,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB035245 07/06/2022 0,00 0,00 1.280,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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