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NOTA DE EMPENHO 2022NE000119

Favorecido

LETICIA DE SOUSA OLIVEIRA
R$ 480,00
 

CPF/CNPJ:

00006283779328

Emissão:

23/03/2022

Plano Interno:

002116

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

56816/22

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Desenvolvimento da Economia Solidária

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S

Ação:

Apoio a Empreendimentos de Economia Solidária

Fonte:

Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

DIÁRIAS,ENTREGA DE KITS DE IRRIGAÇÃO E ROÇADEIRA, ADQUIRIDOS POR MEIO DO PROJETO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO (SEPAB), ENTREGA DE MOTORES DE EMBARCAÇÃO, ADQUIRIDOS POR MEIO DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DA PESCA ARTESANAL DO MARANHÃO(TRABPESCA), NAS COMUNIDADES DE ALTO BRASIL E REMANÇO, GRAJAÚ. CONF. PROCESSO 56816/22

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000119 23/03/2022 480,00 480,00 480,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS,ENTREGA DE KITS DE IRRIGAÇÃO E ROÇADEIRA, ADQUIRIDOS POR MEIO DO PROJETO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO (SEPAB), ENTREGA DE MOTORES DE EMBARCAÇÃO, ADQUIRIDOS POR MEIO DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DA PESCA ARTESANAL DO MARANHÃO(TRABPESCA), NAS COMUNIDADES DE ALTO BRASIL E REMANÇO, GRAJAÚ. CONF. PROCESSO 56816/22
2022NE000119 23/03/2022 480,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS,ENTREGA DE KITS DE IRRIGAÇÃO E ROÇADEIRA, ADQUIRIDOS POR MEIO DO PROJETO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO (SEPAB), ENTREGA DE MOTORES D
2022NL000478 23/03/2022 0,00 480,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB016701 24/03/2022 0,00 0,00 480,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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