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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2022NE000068

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR EQUIPE DO PROGRAMA VEM COMIGO NA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA EM APICUM-AÇU, BARREIRINHAS E TUTÓIA, NO PERÍODO DE 07 A 14 A DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RD N° 40, PORTARIA N° 29 E PROCESSO N° 20562/2022.

1.600,00 1.600,00 1.600,00
2022NE000352

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR 10° FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DA AMAZÔNIA - FITA 2022, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 05 A 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO, EM BELÉM/PA, CONFORME RD 135 PORTARIA 94/2022 E PROCESSO 87072/2022

2.100,00 2.100,00 2.100,00
2022NE000374

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA AGROBALSAS 2022, CONFORME RD Nº 142, PORTARIA Nº 102, PROCESSO Nº 96394/22, NO PERÍODO DE 15 A 21/05/2022, NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA.

1.400,00 1.400,00 1.400,00
2022NE000386

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 27ª BNT MERCOSUL, NOS DIAS __ 26 A 28/05/2022 EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ, NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ-SC, CONFORME RD 151. PORTARIA Nº 107, PROCESSO Nº 99100/22.

1.260,00 1.260,00 1.260,00
2022NE000448

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ROADSHOW MERCADO E EVENTOS, NO PERÍODO DE 20 A 22/06/22 NO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF. PORTARIA 144, RD: 173, PROCESSO 115543/2022

1.260,00 1.260,00 1.260,00
2022NE000455

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO ROADSHOW MERCADO E EVENTOS, NO PERÍODO DE 27 À 30/06/20222 EM CAMPINAS - SP, CONFORME PORTARIA 173, RD: 177, PROCESSO 126799/22

1.680,00 1.680,00 1.680,00
2022NE000477

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS PARA REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DA CARAVANA MAIS TURISMO, NO POLO MUNIM NO PERIODO DE 04 A 09/07/2022 NOS MUNICIPIOS DE VARGEM GRANDE, ITAPECURU-MIRIM, ROSARIO, AXIXÁ, CACHOEIRA GRANDEE ICATU, CONFORME PORTARIA Nº 178/2022, RD 184, PROCESSO Nº 134477/2022.

1.200,00 1.200,00 1.200,00
2022NE000507

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DA DESPESA PARA PARTICIPAR DA CARAVANA MAIS TURISMO, NO POLO SERRAS, GUAJAJARAS E KANELA, NO PERÍODO DE 18 A 24/07/22, CONFORME RD 211, PORTARIA Nº189/2022, PROCESSO Nº 146995/22.

1.400,00 1.400,00 1.400,00
2022NE000593

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA SUPORTE NA CARAVANA MAIS TURISMO NO POLO AMAZÔNIA MARANHENSE, NO PERÍODO DE 28/08/22 A 03/09/22, CONFORME RD 242, PORTARIA Nº225/22, PROCESSO 176657/22.

1.400,00 1.400,00 1.400,00
2022NE000622

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA 30ª EDIÇÃO DA EXPOFAFIC, NO PÉRIODO DE 27/07/2022 À 04/08/2022 EM PORTUGAL, DISTRITO DE COIMBRA E MUNICIPIO DE CANTANHEDE, RD 261, CONFORME PORTARIA 238, PROCESSO 143734.

18.178,85 18.178,85 18.178,85
2022NE000627

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA 60ª CONOTEL - CONGRESSO NACIONAL DE HOTEIS, NO PÉRIODO DE 13 A 15/09/2022 , EM SÃO PAULO - SP, RD 266, CONFORME PORTARIA 247, PROCESSO 192226/2022.

1.260,00 1.260,00 1.260,00
2022NE000634

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 49ª ABAV EXPO - ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 A 24/09/2022, EM RECIFE-PE, CONFORME RD 269, PORTARIA 252/2022, PROCESSO Nº 194490/22.

2.520,00 2.520,00 2.520,00
2022NE000688

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DA DESPESA PARA PARTICIPAR DA 34ª FESTURIS GRAMADO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 08/11/2022, CONFORME PORTARIA Nº 262/2022, RD 288, PROCSSO Nº 207080/2022.

2.100,00 2.100,00 2.100,00
2022NE000732

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA MISSÃO MARANHÃO ALÉM MAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 27/10/2022, EM PORTUGAL, CONFORME RD 297, PORTARIA 263, PROCESSO Nº 217353/2022.

41.546,84 41.546,84 41.546,84
Totais: 78.905,69 78.905,69 78.905,69

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