CPF/CNPJ:
00080482090391
Emissão:
24/05/2022
Plano Interno:
006061
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 27ª BNT MERCOSUL, NOS DIAS __ 26 A 28/05/2022 EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ, NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ-SC, CONFORME RD 151. PORTARIA Nº 107, PROCESSO Nº 99100/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000386 | 24/05/2022 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 27ª BNT MERCOSUL, NOS DIAS __ 26 A 28/05/2022 EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ, NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ-SC, CONFORME RD 151. PORTARIA Nº 107, PROCESSO Nº 99100/22.
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2022NE000386 | 24/05/2022 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 27ª BNT MERCOSUL, NOS DIAS __ 26 A 28/05/2022 EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ, NO MUNICÍPIO DE ITAJ
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2022NL001296 | 24/05/2022 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB032242 | 26/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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