CPF/CNPJ:
00079483348315
Emissão:
24/03/2022
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
59493/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Implantação e Modernização da Infraestrutura Turística
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA CONDUZIR CARRO DO SECRETÁRIO QUE REALIZARÁ A INAUGURAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NOS MUNICÍPIOS DE CAXIAS-MA, TUTÓIA-MA, ÁGUA DOCE-MA, NO PERÍODO DE 25,26,28 E 29/03/2022, CONFORME RD Nº 116, PORTARIA 76/2022 E PROCESSO Nº 59493/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000228 | 24/03/2022 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA CONDUZIR CARRO DO SECRETÁRIO QUE REALIZARÁ A INAUGURAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NOS MUNICÍPIOS DE CAXIAS-MA, TUTÓIA-MA, ÁGUA DOCE-MA, NO PERÍODO DE 25,26,28 E 29/03/2022, CONFORME RD Nº 116, PORTARIA 76/2022 E PROCESSO Nº 59493/22.
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2022NE000228 | 24/03/2022 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA CONDUZIR CARRO DO SECRETÁRIO QUE REALIZARÁ A INAUGURAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NOS MUNICÍPIOS DE CAXIAS-MA
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2022NL000786 | 24/03/2022 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB016789 | 24/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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